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1、日常账务做账,核对各系统间的进销存和仓库的实物情况;2、对原始凭证的收集、整理,做好保管, 防止单据的遗漏和丢失;3、根据业务发生情况的要求及会计制度的要求,对每天发生的业务单据及时进行 会计凭证的编制,每天对编制的会计凭证进行互相审核,做到核算科目及核算金额的准确性;4、每月与核 算会计做好票据的交接、登记,并完成发票的开具、认证及录入工作;5、每月底结账,结账之前先进行账 务核对,总账与现金日记账、银行日记账,等各明细账核对,核对相符之后结账。6、根据结账后的金额与 各调整项目进行报表的编制,并在每月8号之前完成,打印每月会计凭证并归档;7、控制每月的进销发票 金额、及时上报税费款项、上报相关的报表;8、装订会计凭证;9、领导安排的其他工作。
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